基本資料
系統識別號: |
C10003830 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加2007年亞洲區內部稽核協會年會# |
報告名稱: |
2007年亞洲區內部稽核協會年會出國報告 |
電子全文檔: |
C10003830_35473.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
96/12/20 |
報告書頁數: |
65 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
李雅莉 |
審計部 |
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審計 |
其他 |
吳國英 |
審計部教育農林審計處 |
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處長 |
其他 |
李順保 |
審計部 |
審計業務研究委員會 |
副執行秘書 |
其他 |
賴森本 |
審計部 |
審計部審計人員訓練委員會 |
審計官兼執行秘書 |
其他 |
朱曼如 |
審計部 |
第三廳 |
審計 |
其他 |
丁仁後 |
審計部臺灣省桃園縣審計室 |
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審計兼課長 |
其他 |
報告內容摘要
2007年亞洲區內部稽核協會年會,於民國96年9月19日至21日在中國北京舉行,主題為「充滿活力的內部稽核(Dynamic Internal Auditing)」,研討議題包括:內部控制、內部稽核、風險管理、稽核品質評核及電腦稽核等領域。
本次年會研討議題之規劃,著重遵循相關專業標準,發展風險管理,健全內部控制制度,提昇內部稽核專業水準,以協助組織達成目標。就我國公共部門而言,行政機關目前尚乏完備之內部稽核體系,風險管理之推動,亦僅止於初步發展階段,因此,如何在政府審計領域,持續提昇相關知識及技術,並督促行政機關強化內部控制與稽核功能,允為重要課題。準此,本報告研擬8項建議意見供參。
其他資料
前往地區: |
中國大陸; |
參訪機關: |
研討會 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
內部稽核 |
備註: |
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