按 Enter 到主內容區
:::

列印

*請選擇視窗上方功能選單的「檔案」→設定列印格式 / 列印 / 預覽列印。

審計部

2007年亞洲區內部稽核協會年會出國報告

基本資料

系統識別號: C10003830
相關專案:
計畫名稱: 參加2007年亞洲區內部稽核協會年會#
報告名稱: 2007年亞洲區內部稽核協會年會出國報告
電子全文檔: C10003830_35473.doc
附件檔:
報告日期: 96/12/20
報告書頁數: 65

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 審計部 http://www.audit.gov.tw
出國期間: 96/09/19 至 96/09/21
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
李雅莉 審計部 審計 其他
吳國英 審計部教育農林審計處 處長 其他
李順保 審計部 審計業務研究委員會 副執行秘書 其他
賴森本 審計部 審計部審計人員訓練委員會 審計官兼執行秘書 其他
朱曼如 審計部 第三廳 審計 其他
丁仁後 審計部臺灣省桃園縣審計室 審計兼課長 其他

報告內容摘要

2007年亞洲區內部稽核協會年會,於民國96年9月19日至21日在中國北京舉行,主題為「充滿活力的內部稽核(Dynamic Internal Auditing)」,研討議題包括:內部控制、內部稽核、風險管理、稽核品質評核及電腦稽核等領域。 本次年會研討議題之規劃,著重遵循相關專業標準,發展風險管理,健全內部控制制度,提昇內部稽核專業水準,以協助組織達成目標。就我國公共部門而言,行政機關目前尚乏完備之內部稽核體系,風險管理之推動,亦僅止於初步發展階段,因此,如何在政府審計領域,持續提昇相關知識及技術,並督促行政機關強化內部控制與稽核功能,允為重要課題。準此,本報告研擬8項建議意見供參。

其他資料

前往地區: 中國大陸;
參訪機關: 研討會
出國類別: 其他
關鍵詞: 內部稽核
備註:

分類瀏覽

主題分類: 其他
施政分類: 其他政務
回頁首