基本資料
系統識別號: |
C10103055 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加2012年國際內部稽核協會年會# |
報告名稱: |
2012年國際內部稽核協會年會出國報告 |
電子全文檔: |
C10103055_39428.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
101/09/06 |
報告書頁數: |
69 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
王鈴 |
審計部 |
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審計員 |
其他 |
劉麗真 |
審計部 |
臺中市審計處 |
審計兼科長 |
簡任 |
報告內容摘要
2012年國際內部稽核協會年會會議主題為「革新內部稽核」(Revolutionize Internal Auditing)。本次年會計有「透明化的領導」、「領導者視野之未來展望」、「21世紀的公司治理與風險管理」、「做出困難的抉擇」、「確保任務成功」及「創造有勇氣的文化」等6場專題演講,及「稽核管理」、「金融業稽核」、「全球新興議題」、「道德及舞弊偵防」、「小型稽核部門實務」、「資訊科技」、「治理、風險及法令遵循」、「稽核工具與技術」、「領導與個人發展」、「公部門及非營利事業之稽核」等10項議題7個時段同步舉行之70場研討會。本部為拓展審計人員視野,汲取內部稽核專業新知,遴派2名審計人員參加本次年會,茲就參加年會經過、專題演講及研討會內容摘要、研討心得及建議意見提出報告。
其他資料
前往地區: |
美國; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
內部稽核 |
備註: |
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