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審計部

2008年亞洲區內部稽核協會年會出國報告

基本資料

系統識別號: C10003820
相關專案:
計畫名稱: 參加2008年亞洲區內部稽核協會年會#
報告名稱: 2008年亞洲區內部稽核協會年會出國報告
電子全文檔: C10003820_35466.pdf
附件檔:
報告日期: 98/01/17
報告書頁數: 70

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 審計部 http://www.audit.gov.tw
出國期間: 97/11/03 至 97/11/04
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
周靜幸 審計部 稽察 其他
李月德 審計部 審計部覆審室 審計官兼主任 簡任
吳清平 審計部 審計部第三廳 審計官兼廳長 簡任
劉曾若 審計部 審計部第二廳 審計 薦任
武琪 審計部 審計部高雄市審計處 審計 薦任
李梅麘 審計部 審計部新竹市審計室 審計 薦任

報告內容摘要

2008年亞洲區內部稽核協會年會,於本(97)年11月3日至11月4日於印尼巴里島舉行,本次會議主題為國際內部稽核協會座右銘「透過分享追求卓越進步(Progress Through Sharing)」,主要目的在提昇公司治理價值及其與風險管理之關係,因當前企業經營環境與有效治理及風險管理休戚相關,內部稽核人員在有效治理方面扮演極重要角色,需要及時汲取與此範疇相關專業之新知。 本次會議主辦單位共計安排4場專題演講及8場同步舉行之研討會,前者包括:一、沙賓法案對公司治理之影響;二、亞洲金融危機後之公司治理改革;三、公司治理—提昇公司附加價值之方法;四、風險智商:風險環境中之內部稽核工作。後者包括:一、災變與風險管理架構;二、內部控制及反舞弊計畫;三、溫室氣體排放交易—人類是否致力於環境保護;四、電腦化組織之治理、風險及遵循計畫;五、資訊化內部稽核制度案例—強化南韓油氣公司(KOGAS)透明度;六、強調程序導向之報導系統;七、由上而下之風險管理與內部控制;八、平衡遵循與稽核作業活動。

其他資料

前往地區: 印尼;
參訪機關:
出國類別: 其他
關鍵詞: 內部稽核、內部控制、風險管理、公司治理、風險智商
備註:

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主題分類: 行政革新
施政分類: 其他政務
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