基本資料
系統識別號: |
C10003820 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加2008年亞洲區內部稽核協會年會# |
報告名稱: |
2008年亞洲區內部稽核協會年會出國報告 |
電子全文檔: |
C10003820_35466.pdf
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附件檔: |
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報告日期: |
98/01/17 |
報告書頁數: |
70 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
周靜幸 |
審計部 |
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稽察 |
其他 |
李月德 |
審計部 |
審計部覆審室 |
審計官兼主任 |
簡任 |
吳清平 |
審計部 |
審計部第三廳 |
審計官兼廳長 |
簡任 |
劉曾若 |
審計部 |
審計部第二廳 |
審計 |
薦任 |
武琪 |
審計部 |
審計部高雄市審計處 |
審計 |
薦任 |
李梅麘 |
審計部 |
審計部新竹市審計室 |
審計 |
薦任 |
報告內容摘要
2008年亞洲區內部稽核協會年會,於本(97)年11月3日至11月4日於印尼巴里島舉行,本次會議主題為國際內部稽核協會座右銘「透過分享追求卓越進步(Progress Through Sharing)」,主要目的在提昇公司治理價值及其與風險管理之關係,因當前企業經營環境與有效治理及風險管理休戚相關,內部稽核人員在有效治理方面扮演極重要角色,需要及時汲取與此範疇相關專業之新知。
本次會議主辦單位共計安排4場專題演講及8場同步舉行之研討會,前者包括:一、沙賓法案對公司治理之影響;二、亞洲金融危機後之公司治理改革;三、公司治理—提昇公司附加價值之方法;四、風險智商:風險環境中之內部稽核工作。後者包括:一、災變與風險管理架構;二、內部控制及反舞弊計畫;三、溫室氣體排放交易—人類是否致力於環境保護;四、電腦化組織之治理、風險及遵循計畫;五、資訊化內部稽核制度案例—強化南韓油氣公司(KOGAS)透明度;六、強調程序導向之報導系統;七、由上而下之風險管理與內部控制;八、平衡遵循與稽核作業活動。
其他資料
前往地區: |
印尼; |
參訪機關: |
無 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
內部稽核、內部控制、風險管理、公司治理、風險智商 |
備註: |
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