基本資料
系統識別號: |
C09004984 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
德國中央銀行之內部控制與稽核# |
報告名稱: |
德國中央銀行之內部控制與稽核 |
電子全文檔: |
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附件檔: |
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報告日期: |
90/12/17 |
報告書頁數: |
0 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
張玉敏 |
中央銀行 |
會計處 |
一等專員 |
其他 |
報告內容摘要
德國中央銀行於本年九月間舉辦「中央銀行內部控制與稽核研討會」,其內容包括德國中央銀行之組織與任務、德國中央銀行之內部控制架構、內部稽核應具備之條件、內部控制與內部稽核之準則與原則、買賣及投資活動之稽核、電腦作業之稽核、年度財務報表之稽核、以及外部稽核與內部稽核之關係等。德國中央銀行之組織為兩階層式,包括總行、九個邦中央銀行及其一四0個分行。最高決策單位為由總行總裁、副總裁、理事會其它成員及邦中央銀行總裁所組成的中央銀行決策委員會。總行為理事會所在地,總行各單位分屬總裁、副總裁及其它四位理事督導。該行之控制架構,包括內部控制制度及內部稽核功能,與外部會計師及最高稽核機構「聯邦稽核委員會」的稽核。外部會計師之稽核係依據該國中央銀行法之規定,至於聯邦稽核委員會之稽核事項,原則上不涉及中央銀行之獨立性。由於德國中央銀行為ESCB之成員,就該有關部分亦接受及參與ESCB之稽核。該行總行及邦中央銀行均設有內部稽核單位,總行內部稽核部門由總裁督導。該行內部控制與內部稽核遵循或參考之準則與原則包括:G10及歐盟發佈之國際稽核準則、一般國際稽核準則、ESCB制訂之稽核政策與稽核手冊、以及該行制訂之稽核章程與稽核手冊。
其他資料
前往地區: |
德國; |
參訪機關: |
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出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
中央銀行, 內部稽核, 內部控制, 德國 |
備註: |
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