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中央銀行
參加國際內部稽核協會舉辦之「內部稽核諮詢服務」研討會報告
基本資料
系統識別號: |
C09600003 |
相關專案: |
無 |
計畫名稱: |
參加Consulting:Activities Skills, Attitudes研習會# |
報告名稱: |
參加國際內部稽核協會舉辦之「內部稽核諮詢服務」研討會報告 |
電子全文檔: |
C09600003_17643.doc
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附件檔: |
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報告日期: |
96/01/31 |
報告書頁數: |
31 |
計畫主辦機關資訊
姓名 |
服務機關 |
服務單位 |
職稱 |
官職等 |
林鴻錦 |
中央銀行 |
會計處 |
稽核 |
簡任 |
郭文進 |
中央銀行 |
會計處 |
專員 |
薦任 |
報告內容摘要
本報告係國際內部稽核協會在美國佛州Orlando城舉辦之「內部稽核諮詢服務」研討會研討內容概述。略為:(一)內部稽核功能之轉型—從傳統之著重「事後查核」,轉型為包含「諮詢服務」;(二)內部稽核人員承擔「諮詢服務」之原因—包含其本身所具有之優勢條件;(三)諮詢服務之內涵—包含其特質、方式、執行途徑、角色定位等;(四)諮詢服務之技巧、行動、與工具—包括其前後步驟、推展等;(五)諮詢服務之先期作業、進行與結果之追蹤—包含其授權、計畫、提案、進度報告、書面紀錄、結果報告、事後監控、執行滿意度調查等;(六)執行諮詢服務應有之態度與注意—包含獨立性與客觀性、及其他等;(七)執行諮詢服務應具備之專業知能—包含專業知識、協調與溝通。
其他資料
前往地區: |
美國; |
參訪機關: |
國際內部稽核協會在美國Orlando城舉辦之研討會 |
出國類別: |
其他 |
關鍵詞: |
內部稽核,諮詢服務,確認性稽核,風險管理,委任者,推展,技巧、行動與工具,計畫與提案,獨立性與客觀性 |
備註: |
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