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桃園國際機場股份有限公司

參加第十七屆海峽兩岸內部稽核交流研討會出國報告書

基本資料

系統識別號: C10602075
相關專案:
計畫名稱: 參加第十七屆海峽兩岸內部稽核交流研討會#
報告名稱: 參加第十七屆海峽兩岸內部稽核交流研討會出國報告書
電子全文檔: C10602075_1.pdf C10602075_2.pdf
附件檔:
報告日期: 106/11/20
報告書頁數: 24

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 桃園國際機場股份有限公司 http://www.taoyuan-airport.com
出國期間: 106/08/21 至 106/08/25
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
鍾文雯 桃園國際機場股份有限公司 專員 其他
彭于庭 桃園國際機場股份有限公司 業務員 其他

報告內容摘要

海峽兩岸內部稽核交流研討會是由台灣和中國內部稽核協會攜手合作輪流辦理,從2001年至今已成功舉辦16屆,經由每年舉辦一次不同主題的專業研討與交流觀摩,為兩岸經驗交流、促進合作、鞏固友誼、共謀發展的主要平台,本次中華民國內部稽核協會與中國內部審計協會於陝西省西安市舉辦「第十七屆兩岸內部稽核研討會」,研討會主題為「內部審計在反舞弊中的角色和作用」。 本次研討會分為兩場,上半場由中華民國內部稽核協會鄭監事桓圭、 太平洋保險集團蔣審計總監洪浪、臺灣證券交易所內部稽核室王副主任台傑分別就「反舞弊技術方法」專題發表演講,主要以COSO企業風險管理架構四要素說明舞弊的預防、偵測、遏止及應變方法,以及如何運用電腦輔助審計技術執行審計;下半場則由中國鐵建股份有限公司審計局劉局長正昶、中華民國內部稽核協會稽核小組黃召集人秀鳳、 上海百聯集團股份有限公司審計部陶主任清分別就「反舞弊實務」專題發表演講,藉由實務案例的分享,讓與會會員更能瞭解如何實際運用各項工具、技術及方法進行審計,進而降低企業或有風險、強化內控制度的執行力以及合理確保企業經營目標的達成。 研討會還另外邀請了南京審計大學國際審計學院內部審計系陳主任艷嬌進行「內部審計開展舞弊審計現狀調查」的專題演講,以內審人員及非審計人員為調查對象,採問卷方式對內部審計開展舞弊審計現狀、線索渠道、關注部門和層級、開展不足及成因進行統計分析以及說明,並對調查結果提出提升效率效果之策略方案。

其他資料

前往地區: 中國大陸;
參訪機關: 第十七屆海峽兩岸內部稽核交流研討會
出國類別: 其他
關鍵詞: 內部稽核,內部審計
備註:

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主題分類: 其他
施政分類: 民間團體
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