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審計部

參加2016年亞洲區國際內部稽核協會國際研討會出國報告

基本資料

系統識別號: C10600303
相關專案:
計畫名稱: 參加2016年亞洲區國際內部稽核協會國際研討會#
報告名稱: 參加2016年亞洲區國際內部稽核協會國際研討會出國報告
電子全文檔: C10600303_1.pdf
附件檔:
報告日期: 106/01/25
報告書頁數: 71

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 審計部 http://www.audit.gov.tw
出國期間: 105/11/16 至 105/11/20
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
林勝堯 審計部 副審計長 其他
劉姿緩 審計部 審計 其他
林育珊 審計部 審計員 其他
郭博文 審計部 審計員 其他
邱仲晃 審計部 審計員 其他

報告內容摘要

2016年亞洲區國際內部稽核協會國際研討會,於民國105年11月17日至18日一連2天假新加坡濱海灣金沙國際會議中心(Marina Bay Sands, Sands Expo & Convention Centre)舉行。本屆研討會主題為「攀向治理的新高峯(Scaling New Heights in Governance)」,共有來自全球約18個會員國超過400人參與盛會。本屆研討會共安排6場專題演講,演講主題分別為「稽核永不止息(Audit Never Sleeps)」、「與CEO對談(In Conversation with CEO)」、「永續發展報告(Sustainability Reporting)」、「內部稽核-蓄勢待發(Internal Audit-Poised for the Future)」、「稽核文化:是藝術還是科學?(Auditing Culture-Is it an Art or Science?)」、「內部稽核在公司治理之角色(Role of Internal Audit in Governance)」,另包括「將大數據帶往更高層次(Bringing Big Data to the Next Level)、「攀向治理的新高峯(Scaling New Heights in Governance)」等2場專家座談(Panel Discussion),及12場同步研討(Breakout Session)。謹就參加研討會經過、專題演講摘要、重要研討主題、心得與建議提出報告,所研提之建議意見如下: 一、因應國際最高審計機關發展趨勢,強調持續性監督的重要性,並配合審計法修正,賡續以監督功能為基礎,適時發揮洞察及前瞻之積極功能,滿足利害關係人的期待。 二、密切關注國際組織對永續發展議題焦點,賡續加強對各級政府執行永續發展政策之審計,以協助政府建構更有利於永續發展的環境。 三、賡續精進評核機關內部控制有效性之具體執行方法,積極發揮審計機關在內部控制防線體系之重要功能,有效促進政府提升良善治理。 四、秉持審計機關創新核心價值,聚焦於關鍵核心議題,或攸關性且具有高影響性之審計議題,研究及採行變革措施,審慎規劃辦理查核,提升審計工作之有效性。 五、順應數位科技急劇變革潮流,宜加強評估政府機關資訊安全防護成效,並組成跨領域小組,適時考核相關計畫整體執行效益,以發揮審計積極功能。 六、透過持續學習與交流,精進多元專業技能,培養分析性思考能力與資料分析能力,強化審計人員軟實力,勇於迎接挑戰,為組織及個人創造加值機會。 七、秉持顧客服務導向之審計,賡續加強與利害關係人之有效溝通,透過多元交流管道,建立實質合作關係,以共同促進政府良善治理,並提升對審計機關之滿意度。 八、參考新加坡審計長公署作法,將審計部型塑為學習型組織及培訓養成優質審計人員等相關資訊公開揭露於全球資訊網,以吸引優秀人才,並有助於審計行銷。

其他資料

前往地區: 新加坡;
參訪機關: 亞洲區國際內部稽核協會國際研討會
出國類別: 其他
關鍵詞: 亞洲區國際內部稽核協會國際研討會
備註:

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主題分類: 其他
施政分類: 國際
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