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桃園國際機場股份有限公司

參加第十四屆海峽兩岸內部審計研討會會議出國報告書

基本資料

系統識別號: C10301689
相關專案:
計畫名稱: 出席兩岸內部稽核交流研討會#
報告名稱: 參加第十四屆海峽兩岸內部審計研討會會議出國報告書
電子全文檔: C10301689_46557.pdf
附件檔:
報告日期: 103/09/12
報告書頁數: 20

計畫主辦機關資訊

計畫主辦機關: 桃園國際機場股份有限公司 http://www.taoyuan-airport.com
出國期間: 103/08/31 至 103/09/03
姓名 服務機關 服務單位 職稱 官職等
尹台生 桃園國際機場股份有限公司 經理 其他
陳志遠 桃園國際機場股份有限公司 業務員 其他

報告內容摘要

自2001年起,中華民國內部稽核協會與中國內部審計協會雙方協定已「加強溝通、增進了解、互相學習、共同提升」為目的,每年舉辦一次不同主題的內部稽核研討會,透過專業研討與經驗交流,提升兩岸內部稽核工作水準與推動內部稽核發展。本次台灣內部稽核協會與中國內部審計協會於上海舉辦「第十四屆兩岸內部審計研討會」,研討會主題為「內部審計如何為組織增加價值」。 本次研討會講師包含中國太平洋(集團)股份有限公司審計總監陳巍、中華民國內部稽核協會理事長王怡心、中國石油化工集團公司審計局副局長翟亞林、中華民國內部稽核協會理事黃叔娟、中國聯合網絡通信集團有限公司審計部信息系統審計處經理李健、台灣證券交易所副總經理簡立忠分別就內部審計如何為組織增加價值提出COSO理論架構與實務見解;利用各公司目前審計部門的實務經驗探討內部審計對於企業價值提升的實質作為,如透過創建內部稽核資訊系統平台,建構完善的指標,並透過大數據的資料蒐集與重新整合分析的過程,增加內部稽核了解內部控制運作可能發生問題的即時性與應對策略,藉以達成內部控制、風險管理與公司治理等三大領域的公司價值提升;並且請到復旦大學管理學院會計系教授李若山進行專題演講「一家企業內部審計的迭嬗過程」,從他自身參與企業界審計委員會的獨立董事角度剖析內部審計部門轉型前後歷程,也提供與會者內部審計部門成功的要件。

其他資料

前往地區: 中國大陸;
參訪機關: 上海自由貿易港區臨港新城,東方航空公司航務培訓中心,上海證券交易所
出國類別: 其他
關鍵詞: 內部稽核,內部審計,COSO,新COSO,組織價值
備註:

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施政分類: 其他
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