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中央銀行之內部稽核及風險管理
基本資料
系統識別號: | C09503329 |
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相關專案: | 無 |
計畫名稱: | 參加SEACEN舉辦之央行風險管理研討會 |
報告名稱: | 中央銀行之內部稽核及風險管理 |
電子全文檔: |
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附件檔: | |
報告日期: | 95/11/25 |
報告書頁數: | 33 |
計畫主辦機關資訊
計畫主辦機關: | 中央銀行 http://www.cbc.gov.tw/ |
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出國期間: | 95/08/19 至 95/08/25 |
姓名 | 服務機關 | 服務單位 | 職稱 | 官職等 |
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李繁儀 | 中央銀行 | 會計處 | 副科長 | 薦任 |
報告內容摘要
由於全球化的發展,使得中央銀行對風險管理的需求更形重要。為了維持利率及貨幣市場穩定,央行面臨各種不同形式的風險,如信用、策略、法律、人力資源及作業風險。中央銀行必須持續辨識及管理已存在或未發生的風險,並發展出創新的方法或組織架構來因應。
其他資料
前往地區: | 泰國; |
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參訪機關: | SEACEN |
出國類別: | 其他 |
關鍵詞: | 內部稽核,風險管理 |
備註: |
分類瀏覽
主題分類: | 財政經濟 |
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施政分類: | 財政金融 |